売り先の専用の請求書を使用したところ、支払明細書に専用請求書代の記載があり、売上と相殺されて振込まれました。この場合の経理処理について教えてください。

売上は相殺される前の金額で計上し、専用請求書代は消耗品等の科目で経費として処理してください。